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审计专员工作职责(精选20篇)

   来源:学问社    阅读: 2.61W 次
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在我们平凡的日常里,岗位职责使用的频率越来越高,岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围。拟起岗位职责来就毫无头绪?以下是小编为大家收集的审计专员工作职责,仅供参考,欢迎大家阅读。

审计专员工作职责(精选20篇)

审计专员工作职责 篇1

1、开展财务审计、内控审计和专项审计等审计项目,分析评论审计证据并形成审计结论;

2、协助上级编制审计工作底稿,审计资料整理、归档等工作;

3、组织制定和修改公司内部审计工作规章制度并检查、督促制度的`贯彻执行情况;

4、组织制定对公司及下属子公司内部审计工作的中、长期规划和年度审计工作计划,并加以实施;

5、领导安排的其它事项。

审计专员工作职责 篇2

1.负责制定完善内部审计规章制度,制定部门年度工作计划,完成部门定期工作总结和汇报材料;

2.负责编制项目方案,实施审计程序,拟写审计报告,并针对审计发现问题提出建设性意见和建议;

3.负责督促被审计对象落实审计整改意见和建议,动态跟进整改结果,全面抓好审计/检查发现问题的`整改落实;

4.负责组织和开展内部控制系统性测评、风险评估等工作;

5.负责对重要经济活动实施全流程监督,及时提供专业审核意见;负责组织和督导各部门建立、完善管理制度;

6.负责协调与上级主管企业审计部门的关系,必要时协同开展审计相关工作。

审计专员工作职责 篇3

1、制定内部稽核管理制度,组织稽核工作会议

2、编制年度稽核工作计划,执行具体稽核事项

3、负责月度、年度绩效考核数据的真实性稽核

4、负责物资报废流程及数据的.真实性和合理性稽核

5、负责报价系统数据的准确性稽核

6、负责50万以上重大项目稽核

7、负责运营过程中产生重大异常事项稽核

8、执行上级交代的其他事项

审计专员工作职责 篇4

职责:

1、处理审计案例,为客户提供专业服务,执行审计程序;编制审计底稿,客户资料整理归档;

2、客户资料的归档与整理;

3、及时反映工作遇到的难题和工作改进建议;

4、向上级每周汇报工作,并提出改进工作建议;

5、积极参与部门的培训与讨论,配合审计主管的`工作;

6、完成上级交办的其他工作任务;

任职资格:

1、大专以上学历;

2、3年以上会计或审计工作经验,其中1年以上事务所经验;

3、英语听、说、读、写能力基本能达到沟通要求;

4、良好的沟通能力和表达能力;

5、性格稳重、谨慎,有很强责任心;

审计专员工作职责 篇5

1.对下属子(分)公司财务核算、内部经营管理的'规范性进行审计;

2.负责对审计工作方案、工作底稿编制,并按规定程序草拟审计报告负责草拟审计报告;

3.负责做好财务审计项目档案的立卷、整理、归档及。

审计专员工作职责 篇6

1.制定内审计划;

2.获取审计原始资料;

3.按审计内容分工审计检查工作;

4.完成审计底稿及检查、汇总助理审计底稿;

5.出具内审报告;

6.与被审计单位、相关领导沟通整改事项;

7.审查整改事项;

8.完成领导交代的.其他工作。

审计专员工作职责 篇7

1.负责公司审计项目的'执行工作;

2.对公司财务信息资料的可靠性、完整性和准确性,对公司财务收支状况、资产负债、所有者权益的真实性、合规合法性、效益性进行审计;

3.编制审计工作底稿,并撰写内部审计调查、分析报告;

4.对审计过程中发现的问题提出整改、管理建议;

5.协助上级领导进行制定财务审计工作计划。

审计专员工作职责 篇8

1、协助部门负责人制定审计相关制度、流程、公司内部的.审计工作计划和审计方案,确保审计工作有序开展。

2、按总部领导要求,实施对各公司的财务、工程及其他审计,组织及参与审计调查。

3、编制审计项目的审计底稿,编写审计报告、审计通知书及审计报告送达。

4、参与对各所属公司的专项审计,形成审计报告,并对整改结果进行跟踪检查。

审计专员工作职责 篇9

1、根据行业法规要求,对费用、结算进行审核,监督各项业务的合规性、真实性与准确性;

2、对学术会议、科室会等业务活动资料进行合规审核、整理,确保证据链的完整、正确;

3、协助做好其他日常合规管理、审核工作。

4、参与公司的合规体系建设工作,包括业务风险的识别、风险控制的建立、业务流程的梳理与优化、建立标准化业务程序;

5、根据内控分析问题、提出策略指导和建议,并生成报告;

6、负责审核各部门提交的合同、协议,往来函件,以及对外的'法律文书;

7、领导安排的相关工作。

审计专员工作职责 篇10

1、参与实施内部财务审计,开展审计公司总部及分子公司财务管理工作;

2、参与实施年度例行审计,检查和评价内部控制系统以及所分配职责的完成情况、评价预算完成情况等;

3、参与实施专项审计;

4、参与公司各项重大投资项目的.尽职调查;

5、对日常审计、外部审计、内控测试等各项审计检查中发现存在问题的整改工作进行跟进与落实。

6、参与公司内部控制制度建设及优化工作,协助完成内控自我评估测试工作。

审计专员工作职责 篇11

1、内控审计:对公司内部管理控制系统及执行国家财经法规进行内部审计监督;建立、健全完善的公司内部控制制度,促进公司经营管理的改善,保障公司持续、健康、快速地发展。

2、工程审计:公司范围内各项工程建设项目审计工作。

3、合同审计:对公司工程建设合同、采购合同、产品销售合同、承包租赁合同等实行审查制,并执行不定期检查,对存在的问题和违规违章情况进行内部审计监督。

4、各项成本费用支出的稽核。

5、公司相关领导交办的'其他审计工作,如离任审计,资金的使用情况,内部控制制度执行情况等进行检查等。

审计专员工作职责 篇12

1、协助制定完善内部审计管理制度;

2、协助制定年度审计计划;

3、制定审计方案、开展审计工作、编制审计报告;

4、评审集团内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理,检查集团及下属子公司内部控制制度的'执行情况,并对其有效性、合理性、经济性进行评价,为集团优化管理提出审计意见和建议;

5、公司高管的离任审计;

6、完成领导安排的其他工作。

审计专员工作职责 篇13

1、协助部门领导编写内控体系相关管理制度及工作流程;

2、根据内控审计年度、月度工作计划及领导安排,负责内控审计项目的具体实施,确保各项任务顺利完成;

3、认真执行公司年度审计工作计划、审计方案,及时检查和上报审计计划执行情况。

4、严格执行内控审计工作流程,认真、仔细查阅资料,编写稽核工作底稿,合规、合法收集稽核取证材料,编写内控审核报告

5、对审核中发现的可疑问题及重要线索应及时向内控主管汇报;及时汇总审计情况,客观公正的做出审计评价,提出初步整改、处理意见和建议。

6、根据内控审计整改要求及时间限定,检查被审计部门整改措施的落实情况,及时向内控主管汇报;

7、遵守内控审计工作纪律和保密制度,妥善保管审计工作底稿及资料;

8、协助部门领导跟进重大审计事项,对与公司有关的特定事项进行专项审计,编制相应专项审计报告;

9、负责审计档案的整理、归档、保存等工作。

10、保持良好的团队协作精神,维护良好的.团队氛围。

11、参与公司定期、不定期的盘点工作。

12、完成领导交办的其他工作。

审计专员工作职责 篇14

1、根据集团年度审计计划开展审计项目工作,拟定审计方案,执行相关的审计程序,收集和整理审计证据;

2、协助审计主管负责经济责任、汇算清缴、离任及各专项类审计相关工作,包括但不限于审计项目工作底稿的编制、起草审计报告等;

3、负责协助开展内控管理其他相关工作;

4、完成上级领导交办的'临时性工作任务。

审计专员工作职责 篇15

1.根据审计工作计划及上级指派完成财务审计、内控审计、离任审计及其他专项审计工作;

2.撰写审计工作底稿、草拟审计报告,定期上交工作总结及工作计划;

3.协助上级完成内部审计制度和工作流程的起草、修订;

4.对固定资产、存货等主要资产进行监督盘点,审核其真实性、完整性、准确性,对于发现的'问题提出审计意见和建议;

5.其他临时性工作。

审计专员工作职责 篇16

1、能独立完成各类企业的年报、专项等审计业务;

2、负责完成项目组分配的具体审计工作任务;

3、编写审计报告,收集、取得和整理审计证据及资料;

4、审计过程中与相关部门的有效协调与沟通;

5、完成项目经理交办的.其他事宜。

审计专员工作职责 篇17

1、作为项目负责人,制定合理的审计计划,负责完成大中型审计项目的`工作,包括出具审计报告或其他鉴证报告;

2、撰写业务服务建议书(投标文件),配合报价服务;

3、具备相当深度和广度的专业知识,对项目组成员进行必要的指导、培训、监督和考核;

4、对审计项目进行详细复核,负责项目的风险控制和质量控制;

5、合伙人安排的其他任务。

审计专员工作职责 篇18

1.制定内审计划;

2.获取审计原始资料;

3.按审计内容分工审计检查工作;

4.完成审计底稿及检查、汇总助理审计底稿;

5.出具内审报告;

6.与被审计单位、相关领导沟通整改事项;

7.审查整改事项;

8.完成领导交代的`其他工作。

审计专员工作职责 篇19

1、客户上市前的.账务整理,业绩、成本核算等工作;

2、协助项目负责人完成各项审计工作;

3、协助编制现场工作计划,实施各项现场审计程序,完成底稿编写及复核工作,协助编写审计报告;

4、完成项目负责人及公司领导交付的其他相关工作。

审计专员工作职责 篇20

1.协助开展对集团和下属各公司、控股公司及参股公司的审计工作,对公司各项经营管理活动和财务活动的'真实性、合规性进行监督、检查、评价,形成相应工作底稿。

2.及时向上级领导汇报发现的重大问题和重大风险隐患,提出改进意见。

3.协助编写审计报告。

4.负责审计资料的收集、整理、归档及装订工作;

5.完成领导交办的其他任务。

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